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SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA LRF |
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |
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Modelo IV.b - artigo 52, inciso II, alínea c - L.C. 101/00 |
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DEMONSTRATIVO DA DESPESA |
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MUNICIPIO DE: FOZ DO IGUAÇU |
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Periodicidade: Bimestral |
CONSOLIDAÇÃO GERAL |
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FUNÇÕES |
DOTAÇÃO |
BIMESTRE |
ACUMULADO |
SALDO A |
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Inicial |
Atualizada |
Empenhado |
Liquidado |
Empenhado |
Liquidado |
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01 LEGISLATIVA |
|||||||
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001 Ação
Legislativa |
27.000,00 |
27.000,00 |
1.277,15 |
1.277,15 |
8.196,95 |
8.196,95 |
18.803,05 |
|
SUBTOTAL |
8.650.000,00 |
7.303.900,00 |
886.182,68 |
886.182,73 |
5.037.570,09 |
5.037.570,09 |
2.266.329,91 |
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03 ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO |
|||||||
|
014 Defesa do
Interesse Público no Processo Judiciário |
5.402.600,00 |
133.000,00 |
1.535,94 |
1.535,94 |
13.039,33 |
13.039,33 |
119.960,67 |
|
SUBTOTAL |
50.171.800,00 |
53.986.783,96 |
6.989.128,92 |
7.125.015,39 |
36.366.592,14 |
34.324.084,17 |
17.620.191,82 |
|
04 AGRICULTURA |
|||||||
|
111 Extensão Rural |
0,00 |
324.000,00 |
20.949,10 |
20.949,10 |
134.419,97 |
129.953,97 |
189.580,03 |
|
SUBTOTAL |
0,00 |
324.000,00 |
20.949,10 |
20.949,10 |
134.419,97 |
129.953,97 |
189.580,03 |
|
06 DEFESA NACIONAL
E SEGURANÇA PÚBLICA |
|||||||
|
021 Administração
Geral |
0,00 |
150.000,00 |
148.250,31 |
0,00 |
148.250,31 |
0,00 |
1.749,69 |
|
SUBTOTAL |
7.858.000,00 |
1.728.317,79 |
336.042,25 |
187.791,94 |
1.611.231,66 |
1.462.981,35 |
117.086,13 |
|
08 EDUCAÇÃO E
CULTURA |
|||||||
|
020 Supervisão e
Coordenação Superior |
422.800,00 |
332.800,00 |
68.581,55 |
28.181,55 |
199.241,03 |
158.841,03 |
133.558,97 |
|
SUBTOTAL |
52.535.200,00 |
52.691.750,45 |
8.827.402,92 |
8.433.153,48 |
38.358.875,89 |
35.848.648,03 |
14.332.874,56 |
|
10 HABITAÇÃO E
URBANISMO |
|||||||
|
021 Administração
Geral |
3.464.442,00 |
2.305.828,70 |
480.086,41 |
501.308,57 |
2.117.748,65 |
2.090.954,73 |
188.080,05 |
|
SUBTOTAL |
18.659.442,00 |
24.296.322,20 |
2.943.630,48 |
3.342.301,10 |
15.137.902,17 |
12.516.673,97 |
9.158.420,03 |
|
11 INDÚSTRIA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS |
|||||||
|
020 Supervisão e
Coordenação Superior |
286.360,00 |
442.208,75 |
60.420,55 |
60.205,05 |
319.330,33 |
318.955,33 |
122.878,42 |
|
SUBTOTAL |
2.684.759,00 |
3.569.194,00 |
835.537,41 |
860.604,39 |
2.672.137,87 |
2.494.201,17 |
897.056,13 |
|
13 SAÚDE E
SANEAMENTO |
|||||||
|
020 Supervisão e
Coordenação Superior |
14.155.500,00 |
14.653.800,00 |
2.716.981,91 |
2.707.534,56 |
11.656.684,02 |
11.617.963,11 |
2.997.115,98 |
|
SUBTOTAL |
51.055.061,00 |
59.877.770,00 |
10.917.790,52 |
11.301.659,33 |
52.225.317,88 |
51.310.757,17 |
7.652.452,12 |
|
15 ASSISTÊNCIA E
PREVIDÊNCIA |
|||||||
|
020 Supervisão e
Coordenação Superior |
627.620,00 |
694.020,00 |
102.832,83 |
93.674,82 |
532.254,80 |
462.830,44 |
161.765,20 |
|
SUBTOTAL |
15.236.305,00 |
15.637.556,05 |
2.131.123,84 |
2.233.964,01 |
11.219.623,03 |
10.767.227,25 |
4.417.933,02 |
|
16 TRANSPORTE |
|||||||
|
021 Administração
Geral |
4.755.915,00 |
4.834.715,00 |
515.505,84 |
518.701,49 |
3.393.280,84 |
3.346.149,57 |
1.441.434,16 |
|
SUBTOTAL |
14.638.373,00 |
23.248.248,72 |
5.140.348,58 |
4.291.886,24 |
15.493.749,42 |
9.589.178,69 |
7.754.499,30 |
|
99 RESERVA DE
CONTINGÊNCIA |
|||||||
|
999 Reserva de
Contingência |
16.076.675,00 |
14.548.771,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14.548.771,83 |
|
SUBTOTAL |
16.076.675,00 |
||||||